审计处2022年11月拟安排如下工作:
1.继续研究完善中层领导干部经济责任审计办法等4个学校内部审计制度性文件;
2.开展学校合同专用章管理使用情况专项审计;
3.继续实施江浦校区人才公寓、科技创新大楼C楼等三个基建新建项目的跟踪审计;
4.继续推进丁家桥科技创新大楼D楼装饰工程二次审计;
5.安排实施已报审的大中修和基建零星改造项目的结算审核工作,计划完成内审工程项目20项。
新利18彩票 审计处版权所有 Copyright © 2018-2028 All Rights Reserved.