审计处2022年10月拟安排如下工作:
1.组织研究完善中层领导干部经济责任审计办法、内审计划制定、项目实施、档案管理等学校内部审计制度性文件;
2.完成今年计划内干部经济责任审计项目;
3.完成内审发现问题整改情况专项审计;
4.继续实施江浦校区人才公寓、科技创新大楼C楼等三个基建新建项目的跟踪审计;
5.继续推进丁家桥科技创新大楼D楼装饰工程二次审计;
6.安排实施已报审的大中修和基建零星改造项目的结算审核工作,计划完成内审工程项目20项。
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