审计处2022年5月拟安排如下工作:
1.完成内管干部经济责任审计实施办法修订;完成内审项目计划编制、项目计划实施细则等2个规范性文件;
2.完成巡前专项审计项目4项;
3.完成对校内独立核算单位、附属单位开展2021年度财务预决算审计项目6项;
4.继续实施江浦校区人才公寓等三个基建新建项目的跟踪审计;
5.推进丁家桥科技创新大楼D楼装饰工程二次审计,完成现有大中修和基建零星改造项目的结算审核工作。
6.安排实施已报审的大中修和基建零星改造项目的结算审核工作,计划完成内审工程项目10项。
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