审计处2022年4月拟安排如下工作:
1.梳理近年来内部审计问题整改落实,对审计整改情况开展一次专项审计;
2.完成内管干部经济责任审计实施办法修订;完成内审项目计划编制、项目计划实施细则等2个规范性文件;
3.继续实施江浦校区人才公寓等三个基建项目的跟踪审计;
4.推进丁家桥科技创新大楼D楼装饰工程二次审计,完成现有大中修和基建零星改造项目的结算审核工作。
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